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|凯发k8真人娱乐网景宁畲族自治县融媒体中心2025年部门预算
2025-03-22

  8★■★、积极开展社会服务,提高社会效益和经济效益■■◆■★,挖掘传媒优势,大力发展传媒相关产业,做大、做实★■■■、做强媒体延伸产业。

  9.经营支出★◆◆:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  人员经费2133.09万元,主要包括:基本工资、奖金、■◆★★◆◆、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费◆◆◆★◆◆、职业年金缴费◆■★、职工基本医疗保险缴费凯发k8真人娱乐网◆■★、公务员医疗补助缴费■◆、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出■■、退休费、生活补助◆★■★★、医疗费补助

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算★■”“国有资本经营预算◆◆★”★◆■“财政专户管理资金”“事业收入◆■■◆★”“事业单位经营收入”■★“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入■★◆。

  10■★★.★◆■◆★“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费★★◆■◆,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费◆◆★★、国外城市间交通费、住宿费★◆、伙食费■■◆◆、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费★◆、保险费◆◆★■◆、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线■■◆◆◆★、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地■■◆◆★★,推动传统媒体和新兴媒体融合发展■★◆◆★◆;负责新闻记者队伍建设、管理,提升队伍整体素质和业务能力。

  按照综合预算的原则,融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理◆★■■■。收入包括◆★★■:一般公共预算收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出◆■、卫生健康支出、住房保障支出。融媒体中心2025年收支总预算3196.43万元。

  2◆◆■★.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算15.05万元◆◆■★★,与上年预算数持平。其中,公务用车运行维护费支出15.05万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出◆★★。

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)172◆◆◆■★◆.31万元◆■★◆,主要用于事业单位人员住房公积金的缴纳。

  融媒体中心2025年“三公”经费预算数为19.55万元◆★◆◆■,比上年预算数减少0.5万元,下降2.49%,具体如下:

  12.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出新闻通讯(项)主要用于各类媒体平台软件开发、设备更新、中国畲乡APP、景宁融媒公众号运营推广、新媒体技术人员引育◆★■■◆★、网页优化★◆◆◆■■、栏目设计、技术维护安全防护■◆◆、景宁发布运营维护等

  3、负责做好对外新闻宣传和新闻媒体联络工作,做好向中央和省、市新闻媒体选送音视频节目(稿件)★■◆、新闻稿件工作★★★◆。

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  截至2024年12月31日■■■◆,融媒体中心所属各预算单位共有车辆10辆■■■,其中,应急保障用车0辆■◆■◆◆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款3196.43万元,比上年执行数减少18.35万元,下降0.57%,主要是2024年度年中有项目◆★◆■★、人员经费追加支出■★。

  其中★◆★◆:一般公共预算拨款收入3196■■.43万元■■◆◆■■,占100%★◆。(三)关于融媒体中心2025年支出预算情况说明融媒体中心2025年支出预算3196.43万元,比上年执行数减少89万元,下降2◆◆★■◆★.71%■★◆■,主要是2024年度年中有项目、人员经费追加支出。

  15■◆■★★.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),主要用于事业单位离退休人员支出。

  13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项),主要用于融媒体中心基础设施及软件系统提升工程支出■◆■★■。

  1.财政拨款收入■★:本级财政部门当年拨付的财政预算资金■★◆,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

  2025年融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及当年财政拨款832.9万元■◆★◆。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。

  6■★■、负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源◆★■◆★★,做大做强传媒文化■★◆■◆、信息服务等产业,确保国有资产保值增值,提高社会效益和经济效益。

  文化旅游体育与传媒支出2516.37万元,占78.73%;社会保障和就业支出389.43万元◆■,占12.18%;卫生健康支出118.27万元,占3.7%■◆■■■■;住房保障支出172.31万元,占5◆★★.39%。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)50.25万元■■,主要用于事业单位人员基本医疗保险★★■■、医疗补助等缴纳★◆■◆◆。

  11.机关运行经费■★■:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金★◆■■■,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费凯发k8真人娱乐网、会议费、福利费★★◆■■■、日常维修费、专用材料及一般设备购置费■◆■■■◆、办公用房水电费、办公用房取暖费◆★★■、办公用房物业管理费◆★★■◆■、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7、负责全县广播电视公共服务工作,大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展,推进应急广播建设。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2133■◆.09万元,占66.73%■★;日常公用支出230◆★.44万元◆★★◆◆◆,占7■◆■★.21%■★◆◆■◆;项目支出832.9万元,占26.06%。

  融媒体中心2025年财政拨款收支总预算3196.43万元。收入包括★■:一般公共预算3196.43万元;支出包括◆★■:文化旅游体育与传媒支出2516.37万元、社会保障和就业支出389■★★.48万元、卫生健康支出118★★■.27万元、住房保障支出172.31万元★■◆■◆★。

  6★■■★.上年结转◆■:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  2■◆◆.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金★■◆■。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)123.68万元★★◆◆,主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)203.96万元■◆■◆★,主要用于事业单位离退休人员支出■◆★◆■。

  (1)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)528.33万元,主要用于各类媒体平台软件开发、设备更新、中国畲乡APP、景宁融媒公众号运营推广★■★■■、新媒体技术人员引育、网页优化、栏目设计★★◆、技术维护安全防护、景宁发布运营维护等。

  2、负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体(含两微一端)宣传工作,全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策◆■★◆,充分发挥党和政府的喉舌作用;把握正确舆论导向,发挥建设性舆论监督作用。

  14◆★■★.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项),主要用于事业人员的工资福利、日常公用经费及广电低保、数字惠农工程等支出■★◆◆。

  公用经费230.44万元★■,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费★■■◆、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费◆■、其他交通费用、其他商品和服务支出★★◆■★。

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于事业单位在职人员养老保险支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)◆★★◆◆,主要用于事业单位人员住房公积金的缴纳◆★。

  2025年融媒体中心各单位政府采购预算总额235.26万元,其中◆★:政府采购货物预算184.46万元■★■◆◆◆、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.8万元。

  1.公务接待费:2025年安排公务接待费预算4◆★■★★.5万元,比上年预算数减少0.5万元■◆,下降10%。主要用于接待上级台来景采访、上级及兄弟县来景进行调研等支出,减少的主要原因是根据压减精神压减支出。

  (3)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)1913.78万元★■,主要用于事业人员的工资福利、日常公用经费及广电低保、数字惠农工程等支出★◆。

  17■★◆◆★★.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于事业单位在职人员职业年金支出。

  (2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)74.26万元■◆★,主要用于融媒体中心基础设施及软件系统提升工程支出。

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)61.84万元,主要用于事业单位在职人员职业年金支出★◆◆■■★。

  2025年部门预算未安排购置车辆■◆◆★■、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  二、2025年融媒体中心部门预算安排情况说明(一)关于融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明

  4■★★■★、贯彻执行国家广播电视技术政策标准◆■★◆★,负责全县广播电视重大项目建设;负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作;负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出,负责广播、电视★★■◆、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理;管理摄录◆◆■★★■、制作、演播★◆◆■★、发射等重要技术装备。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于事业单位人员基本医疗保险、医疗补助等缴纳。

  5、负责电视、广播、报纸■◆■◆★、新媒体等传播媒介的科技工作,抓好各类新技术的引进和开发;负责新闻移动客户端、手机电视、互联网新闻、微信公众号等新兴媒体的开发◆★◆、推广、管理;推动广播影视★◆、纸质传媒的新媒体融合发展。

  1★■◆◆★.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出2516.37万元、社会保障和就业支出389◆◆■★★.48万元、卫生健康支出118.27万元、住房保障支出172★★◆■.31万元。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入★■◆◆★★。

  景宁县融媒体中心预算公开(报表(市县))_2025-03-17.xls

  3■★.事业收入■■★:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入★■◆◆◆,不含财政专户管理资金收入。

  (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)68.03万元,主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳。

  融媒体中心2025年收入预算3196.43万元,比上年执行数减少39.31万元,下降1.21%,主要是上年执行数有其他收入部分◆◆◆■■,以及人员变动等原因。